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安徽财苑会计师事务所开展国有企业 内控提升审计

2019/1/11

安徽财苑会计师事务所受合肥市国资委委托,于20181018-1121对合肥城改投资建设集团有限公司本部及其下属6家子公司自201611日至20181030日期间进行内控提升专项督查审计。本次审计按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《合肥市市属企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》的通知(合办[2017]36号)和《中国注册会计师审计准则》及国家有关法律法规等有关要求,审计组通过检查会计凭证、账簿、报表、资金、财产、合同、制度文件等资料。重点对被审计单位的合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理、信用管理、股权管理和国资监管制度执行情况等十个方面进行审计,为国有企业提高内控管理水平提供帮助。

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